Bürgerservice / Bürgerbüro

Haushaltsdiagramm

-325.300 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-325.300 €
50,76%
153.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
153.000 €
23,88%
-92.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-92.000 €
14,36%
-50.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-50.200 €
7,83%
-20.300 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-20.300 €
3,17%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -325.300 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    153.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -92.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -50.200 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -20.300 €
  • Summe
    -334.800 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
153.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-487.800 €
20: Verwaltungsergebnis
-334.800 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-334.800 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-334.800 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-334.800 €